近日,市长赵俊明和副市长鲁琦分别在我局呈送的《安康市供销社应加强社属企业资产监管》审计要情上作出重要批示,要求市供销社针对社属企业资产监管、处置等薄弱环节进行专题研究,并根据审计建议制定出台供销系统社属企业资产监管办法,限期做好审计问题整改工作。
按照全市审计工作计划安排,市审计局对安康市供销社及其下辖企业资产负债情况开展了全面审计,并针对审计过程中发现的相关疑点事项进行了审计延伸。针对审计发现的供销系统资产处置不够规范、资产效益发挥不大等问题,审计组提出了相关建设性意见建议,建议市供销社进一步加强社有资产管理,建立完善社有资产评价体系,严格执行和落实资产处置制度,积极探索建立资产运营模式,最大限度实现资源优化配置,切实增加资产经营性收入。
为精准把握本次审计重点,确保审计质效,项目审计组在局党组的统一安排部署下,提前做到了有方案、有步骤、有重点,创造性地采取了“确定重点、以点带面”的工作方法,认真梳理相关资料,定期召开审计组会议,分析研判审计发现的疑点,并及时与被审计单位进行沟通衔接,确保了审计结果客观、公正、准确,有力促进了供销社系统内部规范管理。