为进一步提升内部审计效能,增强企业风险防范能力。5月15日至17日,集团公司审计组在部分子(分)公司召开内部审计项目进点会,集团公司党委委员、纪委书记、审计委员会副主任卢宏丽主持会议并讲话。子(分)公司中层以上、部分职工代表及全体审计组成员参加会议。
会上,审计组宣读了审计通知书,介绍了本次审计实施方案,并对审计的目标、对象和范围、内容和重点等方面进行了详细解读,被审计公司作表态发言。会后参会人员填写问卷调查,并与部分人员开展谈心谈话。
会议要求,加强内部审计监督是深化国有企业改革、提升经营管理和做好“清廉水务”建设的客观要求。各公司、各部门要深刻认识审计的重要性、必要性,积极主动配合审计工作,做到正常生产经营和接受审计监督“两不误、两促进”,推动集团公司健康、稳定、可持续发展。
会议强调,一要统一思想,高度重视。树立“一盘棋”思想,精准聚焦、靶向发力,把本次审计作为查漏补缺、改进工作方法、提升管理水平和“治已病、防未病”的一次机会,推动企业高质量发展。二要精心组织,扎实开展。各审计组要统筹安排审计质量和进度,严格落实审计实施方案和审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。三要务求实效,确保质量。各公司“一把手”要组织好本单位审计配合工作,确保审计工作按时按质完成。要强化审计成果运用,将审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”一体推进,全面真实反映情况,力求评价更客观、定性更精准、建议更管用,切实发挥审计监督在建立健全公司内部控制和风险防控机制的作用,实现集团公司资产保值增值和高质量发展。